NOTAS DE PRENSA - 13/12/2006

PRESUPUESTO 2007


PODEMOS DESTACAR:



1º.- El importante incremento que se produce en los capítulos referidos a las mejora de los servicios públicos, tanto el capítulo de personal como el de compra de bienes y servicios (CAP.1 y 2), reflejando la firme postura de este equipo de gobierno de optar por un servicio público de calidad que no sólo eleve la calidad de vida de nuestros vecinos/as, sino que siga haciendo de San Fernando una ciudad solidaria, cohesionada y con igual real de oportunidades. Así el gasto corriente en capítulo 1 se incrementa casi un 18%, afectando fundamentalmente a la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico, en base a la apuesta que se viene realizando en el programas de formación e inserción laboral (Casas de oficio, talleres de empleo, proyectos corporaciones locales, opeas, etc) y a la concejalía de Deportes, en base a la apertura de la nueva instalación del Hidrotermal y a la ampliación de la cobertura de servicio médico.

Incrementos importantes, cercanos al 25% se producen en la En el capítulo 2 podemos destacar:

La Concejalia de Obras y Servicios sigue siendo la más importante de nuestro municipio ,

no sólo por la importancia en el desarrollo de las principales inversiones municipales, sino porque en las misma se presupuestan los grandes contratos de servicios municipales ( recogida de basura y limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de edificios, gasto eléctrico, etc). Y crece por encima del 7% en el capitulo de bienes y servicios.

Servicios Sociales, crece en bienes corrientes , servicios y transferencias en un 8%,

y lo hace fundamentalmente en el programa de mayores, al poner en marcha nuevos servicios en el Centro Socio Cultural del Casco Antiguo y en el programa de Mujer, con la aprobación y posterior desarrollo del nuevo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Cultura, Promoción de la Ciudad y Cooperación al Desarrollo ,

siguen incrementando de una manera muy importante su presupuesto, en este caso con un incremento del 25%, con la mejora de la actividad teatral, al consolidación de la filmoteca, el festival Folk y una nueva propuesta de cine de verano.



La Concejalia de Educación

sigue el incremento marcado en años anteriores, ya que una vez más va a poner en marcha una nueva CASA de NIÑOS, que ha convertido a nuestro municipio en el de mayor ratio educativo para niños de 0 a 2 años. En el 2007, San Fernando contará con 3 Escuela Infantiles y 2 casas de niños públicas, de las cuales 4 son de competencia municipal.



La Concejalia de Infancia y Juventud ,

ha visto recientemente inagurado su Centro de Atención Temprana, y con ello se ha convertido el Centro Mario Benedetti, en un centro integral dedicado a la Infancia y la Adolescencia , complementado con la instalaciones del CRIA en el C.M. del Casco Antiguo, y continuando con su política de apoyo a la infancia con los programas de campamento urbano, escuelas de padres y madres, cesec, etc.



Concejalía de Deportes, Seguridad , y participación ciudadana

debido respectivamente al nuevo servicio que se pondrá en marcha con la inauguración del Centro Hidrotermal, el reforzamiento del servicios médico del polideportivo y la incorporación de nuevos policias, y la apertura del nuevo Centro de Empleo y Asociaciones.

Y en un porcentaje superior se incrementa la Concejalia de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente , con la apertura del Nuevo Tanatorio Municipal y el desarrollo de los programas de San Fernando Saludable.

2 º.- Que el AHORRO NETO asciende a la cifra de 6.847.464,34.-€, frente a los 3.097.598,11.-€ previstos en los Presupuestos del 2006. Cantidad más que positiva, lo que permite cumplir con uno de los requisitos para concertar la nueva operación de crédito a largo plazo, sin necesidad de tener que aprobar ningún Plan de Saneamiento Financiero, al no tener nada que sanear y por consiguiente sin necesidad de autorización por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. También se cumple el otro requisito para no ser precisa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda establecido en el artículo 53 .2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004 de 5 de marzo, al no superar el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, el 110% de los ingresos corrientes liquidados del 2005. Ya que el capital vivo de las operaciones de crédito a corto y largo plazo, incluyendo la operación proyectada asciende a 13.805.451,52.-€ muy inferior a los 38.695.562.19.-€ correspondientes al 110% de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio 2005.

Comentar para finalizar que la carga financiera o lo que antes se denominaba nivel de endeudamiento ha quedado establecida para el año 2007 en un 7,37%, frente al 10,67% del año 2006.

Todo ello para reflejar que a pesar del importante nivel de inversión previsto se puede acometer rebajando nuestro nivel de endeudamiento, lo que va a permitir un excelente punto de partida para las importantes inversiones que deberán acometerse en la próxima legislatura.

3º.- La más que importante apuesta que se va a realizar este año en INVERSION PÚBLICA, tanto por el Ayuntamiento como por la E.M .S. y que asciende a la cantidad total de 24.667.664,42 €. , de los cuales la Empresa , invertirá 15.777.076,00 €.

Importantes inversiones en materia de remodelación de barrios y medio ambiente, deportes, etc, que detallamos a continuación, no sin antes manifestar que practicamente el 100 por 100 de la inversión recaerá sobre el Ayuntamiento, ya que sólo está previsto recibir de la CAM y otras administraciones la cantidad de 744.887, 94%

EN MATERIA DE REMODELACIÓN DE BARRIOS, SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REDACCION PROYECTO C/ COMERCIO

12.000,00

REDACCION PROYECTO PRESA CON ARGUMOSA

12.000,00

REDACCION PROYECTO PLAZA MONTSERRAT R.

22.000,00

REPOSICION ACERAS (Gonzalo de Cordoba,Tierno Galvan y Paseo s.1)

200.000,00

BANCOS, VALLAS, BOLARDOS Y JUEGOS

100.000,00

REPOSICION CABLES

60.000,00

RETIRADA TORRE ALTA TENSION M-45-GASOLINERA

600.000,00

ASFALTADO DE CORONAS Y CALLE BEASAIN

275.000,00

PROYECTOS URBANISTICOS

30.000,00

PARQUE Y DOTACIONAL DEPORTIVO VAQUERIA 1ª FASE

1.200.000,00

PLAN DE APARCAMIENTOS

300.000,00

REMODELACION ESPACIO PUBLICO PLAZA DE ESPAÑA 1º FASE

900.000,00

REFORMA C. VIEJO

50.000,00

SOTERRAMIENTO CONTENEDORES

200.000,00

CARRIL BICI

100.000,00

REFORMA PASEO PLATANOS

100.000,00

ENERGIA SOLAR

35.000,00

URBANIZACIÓN EXTERIOR DEL TANATORIO

160.000,00

URBANIZACION CASTELLANA

205.000,00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ETC

86.388,00

ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS

72.120,00

TOTAL

4.719.508,00

 

 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

 

OBRAS Y ADQUISICIONES BIBLIOTECAS (MOBILIARIO,DISCOS,LIBROS)

71.697,00

OBRAS Y ADQUISICIONES CENTROS CULTURALES (tapizado de butacas, horno nuevo, suelo carnaval, etc)

91.765,00

OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS SALA DE EXPOSICIONES

12.000,00

OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS

220.000,00

MOBILIARIO Y INFORMATICA

13.000,00

OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS EDUCACION INFANTIL

18.000,00

MOBILIARIO INFANTIL PARA PATIOS DE COLEGIOS PUBLICOS

25.000,00

ESPACIO DE ANIMACIÓN SOCICULTURAL PARA JOVENES

78.000,00

REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES

30.500,00

RENOVACION SISTEMA ELECTRICO Y TECHOS

30.000,00

MUSEO DE LA CIUDAD

562.751,46

TOTAL

1.152.713,46

 

EN MATERIA DE SEGURIDAD

0,00

0,00

CHALECOS, LINTERNAS, ETC

13.153,00

MOBILIARIO

6.607,00

SISTEMAS DE SEGURIDAD

19.500,00

MATERIAL TECNICO

600,00

OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS PARA PROTECCION CIVIL

4.525,00

TOTAL

44.385,00

 

EN MATERIA DEPORTIVA

 

 

AJARDINAMIENTO Y PISTAS DEPORTIVAS ZONA UG 5

600.000,00

CENTRO HIDROTERMAL

547.178,08

REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO TERMALY DIRECTORIO INSTA.

18.000,00

HERRAMIENTAS

6.000,00

REPARACION CUBIERTA M-3

110.000,00

RENOVACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

15.000,00

CONSTRUCCION DE 4 PISTAS DE PADEL ILUMINADAS

175.000,00

REPOSICION MOBILIARIO ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

30.000,00

MOBILIARIO Y ENSERES DEL PABELLON M-4

10.356,00

TOTAL

1.511.534,08

 

EN LA MEJORA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES

 

 

ALMACEN MUNICIPAL

390.553,81

EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIO-CULTURALES G.FUERTES Y C.ANTIGUO

62.500,00

REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE ATENCION TEMPRANA

14.000,00

OBRAS Y REPOSCION MARIO BENEDETTI

37.000,00

INSTALACIONES

25.000,00

MODERNIZACION INFORMATICA

50.000,00

MOBILIARIO AYUNTAMIENTO

42.000,00

TOTAL

621.053,81

 

DIVERSOS UTILES Y HERRAMIENTAS

 

DUMPER

30.000,00

UTILES Y HERRAMIENTAS

12.000,00

TOTAL

42.000,00

 

EN MATERIA DE EMPLEO Y PARTICIPACION

799.394,07

 

INVERSION EN VIVIENDA DE LA E.M .S.

15.777.076,00

TOTAL

24.667.664,42

Por otra parte, no quiero dejar de destacar el importante incremento producido a lo largo de la legislatura en estos cuatro presupuestos municipales:

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

AÑO 2003

AÑO 2007

ALCALDIA y GRUPOS POLITICOS

218.388

394.526

HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO

462.912

903.361

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

4.623.114

7.553.769

BIENESTAR SOCIAL Y MUJER

509.624

1.243.079

PERSONAL, R.INTERIOR Y C.AL DESARROLLO

200.876

321.317

EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD

1.886.520

3.246.802

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

85.746

242.139

URBANISMO E INDUSTRIA

84.394

237.499

DEPORTES y participacion

1.089.638

1.647.041

SEGURIDAD,TRAFICO, Y PROTECCION CIVIL

270.536

407.693

SANIDAD, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

321.703

691.218

También, nos gustaría destacar la importante aportación en gasto social y la aportación que recibimos de la CAM :

APORT. AYTO

APORT. CAM

AYTO %

CAM %

GASTO SOCIAL

CONCEJALIA DE EMPLEO

2.402.002,4 €

1.943.735,9 €

19,1

80,9

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MUJER

2.233.476,8 €

1.107.453,0 €

50,4

49,6

CONCEJALIA DE CULTURA

2.329.444,7 €

7.100,0 €

99,7

0,3

CONCEJALIA DE EDUCACION

3.430.326,7 €

695.501,0 €

79,7

20,3

CONCEJALIA DE INFANCIA Y JUVENTUD

992.415,1 €

197.320,0 €

80,1

19,9

CONCEJALIA DE DEPORTES

2.873.765,0 €

50.000,0 €

98,3

1,7

CONCEJALIA DE SANIDAD

634.190,7 €

30.050,0 €

95,3

4,7

TOTAL

14.895.621,5 €

4.031.159,9 €

72,9

27,1

SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

3.502.958,2 €

1.091.584,3 €

68,8

31,2

TOTAL CON SEGURIDAD

18.398.579,7 €

5.122.744,2 €

72,2

27,8


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