PRESUPUESTO 2007
PODEMOS DESTACAR:
1º.- El importante incremento que se produce en los capítulos referidos a las mejora de los servicios públicos, tanto el capítulo de personal como el de compra de bienes y servicios (CAP.1 y 2), reflejando la firme postura de este equipo de gobierno de optar por un servicio público de calidad que no sólo eleve la calidad de vida de nuestros vecinos/as, sino que siga haciendo de San Fernando una ciudad solidaria, cohesionada y con igual real de oportunidades. Así el gasto corriente en capítulo 1 se incrementa casi un 18%, afectando fundamentalmente a la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico, en base a la apuesta que se viene realizando en el programas de formación e inserción laboral (Casas de oficio, talleres de empleo, proyectos corporaciones locales, opeas, etc) y a la concejalía de Deportes, en base a la apertura de la nueva instalación del Hidrotermal y a la ampliación de la cobertura de servicio médico.
Incrementos importantes, cercanos al 25% se producen en la En el capítulo 2 podemos destacar:
La Concejalia de Obras y Servicios sigue siendo la más importante de nuestro municipio ,
no sólo por la importancia en el desarrollo de las principales inversiones municipales, sino porque en las misma se presupuestan los grandes contratos de servicios municipales ( recogida de basura y limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de edificios, gasto eléctrico, etc). Y crece por encima del 7% en el capitulo de bienes y servicios.
Servicios Sociales, crece en bienes corrientes , servicios y transferencias en un 8%,
y lo hace fundamentalmente en el programa de mayores, al poner en marcha nuevos servicios en el Centro Socio Cultural del Casco Antiguo y en el programa de Mujer, con la aprobación y posterior desarrollo del nuevo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Cultura, Promoción de la Ciudad y Cooperación al Desarrollo ,
siguen incrementando de una manera muy importante su presupuesto, en este caso con un incremento del 25%, con la mejora de la actividad teatral, al consolidación de la filmoteca, el festival Folk y una nueva propuesta de cine de verano.
La Concejalia de Educación
sigue el incremento marcado en años anteriores, ya que una vez más va a poner en marcha una nueva CASA de NIÑOS, que ha convertido a nuestro municipio en el de mayor ratio educativo para niños de 0 a 2 años. En el 2007, San Fernando contará con 3 Escuela Infantiles y 2 casas de niños públicas, de las cuales 4 son de competencia municipal.
La Concejalia de Infancia y Juventud ,
ha visto recientemente inagurado su Centro de Atención Temprana, y con ello se ha convertido el Centro Mario Benedetti, en un centro integral dedicado a la Infancia y la Adolescencia , complementado con la instalaciones del CRIA en el C.M. del Casco Antiguo, y continuando con su política de apoyo a la infancia con los programas de campamento urbano, escuelas de padres y madres, cesec, etc.
Concejalía de Deportes, Seguridad , y participación ciudadana
debido respectivamente al nuevo servicio que se pondrá en marcha con la inauguración del Centro Hidrotermal, el reforzamiento del servicios médico del polideportivo y la incorporación de nuevos policias, y la apertura del nuevo Centro de Empleo y Asociaciones.
Y en un porcentaje superior se incrementa la Concejalia de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente , con la apertura del Nuevo Tanatorio Municipal y el desarrollo de los programas de San Fernando Saludable.
2 º.- Que el AHORRO NETO asciende a la cifra de 6.847.464,34.-€, frente a los 3.097.598,11.-€ previstos en los Presupuestos del 2006. Cantidad más que positiva, lo que permite cumplir con uno de los requisitos para concertar la nueva operación de crédito a largo plazo, sin necesidad de tener que aprobar ningún Plan de Saneamiento Financiero, al no tener nada que sanear y por consiguiente sin necesidad de autorización por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. También se cumple el otro requisito para no ser precisa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda establecido en el artículo 53 .2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004 de 5 de marzo, al no superar el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, el 110% de los ingresos corrientes liquidados del 2005. Ya que el capital vivo de las operaciones de crédito a corto y largo plazo, incluyendo la operación proyectada asciende a 13.805.451,52.-€ muy inferior a los 38.695.562.19.-€ correspondientes al 110% de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio 2005.
Comentar para finalizar que la carga financiera o lo que antes se denominaba nivel de endeudamiento ha quedado establecida para el año 2007 en un 7,37%, frente al 10,67% del año 2006.
Todo ello para reflejar que a pesar del importante nivel de inversión previsto se puede acometer rebajando nuestro nivel de endeudamiento, lo que va a permitir un excelente punto de partida para las importantes inversiones que deberán acometerse en la próxima legislatura.
3º.- La más que importante apuesta que se va a realizar este año en INVERSION PÚBLICA, tanto por el Ayuntamiento como por la E.M .S. y que asciende a la cantidad total de 24.667.664,42 €. , de los cuales la Empresa , invertirá 15.777.076,00 €.
Importantes inversiones en materia de remodelación de barrios y medio ambiente, deportes, etc, que detallamos a continuación, no sin antes manifestar que practicamente el 100 por 100 de la inversión recaerá sobre el Ayuntamiento, ya que sólo está previsto recibir de la CAM y otras administraciones la cantidad de 744.887, 94%
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EN MATERIA DE REMODELACIÓN DE BARRIOS, SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
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REDACCION PROYECTO C/ COMERCIO |
12.000,00 |
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REDACCION PROYECTO PRESA CON ARGUMOSA |
12.000,00 |
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REDACCION PROYECTO PLAZA MONTSERRAT R. |
22.000,00 |
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REPOSICION ACERAS (Gonzalo de Cordoba,Tierno Galvan y Paseo s.1) |
200.000,00 |
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BANCOS, VALLAS, BOLARDOS Y JUEGOS |
100.000,00 |
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REPOSICION CABLES |
60.000,00 |
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RETIRADA TORRE ALTA TENSION M-45-GASOLINERA |
600.000,00 |
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ASFALTADO DE CORONAS Y CALLE BEASAIN |
275.000,00 |
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PROYECTOS URBANISTICOS |
30.000,00 |
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PARQUE Y DOTACIONAL DEPORTIVO VAQUERIA 1ª FASE |
1.200.000,00 |
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PLAN DE APARCAMIENTOS |
300.000,00 |
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REMODELACION ESPACIO PUBLICO PLAZA DE ESPAÑA 1º FASE |
900.000,00 |
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REFORMA C. VIEJO |
50.000,00 |
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SOTERRAMIENTO CONTENEDORES |
200.000,00 |
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CARRIL BICI |
100.000,00 |
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REFORMA PASEO PLATANOS |
100.000,00 |
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ENERGIA SOLAR |
35.000,00 |
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URBANIZACIÓN EXTERIOR DEL TANATORIO |
160.000,00 |
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URBANIZACION CASTELLANA |
205.000,00 |
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ETC |
86.388,00 |
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ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS |
72.120,00 |
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TOTAL |
4.719.508,00 |
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EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD |
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OBRAS Y ADQUISICIONES BIBLIOTECAS (MOBILIARIO,DISCOS,LIBROS) |
71.697,00 |
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OBRAS Y ADQUISICIONES CENTROS CULTURALES (tapizado de butacas, horno nuevo, suelo carnaval, etc) |
91.765,00 |
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OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS SALA DE EXPOSICIONES |
12.000,00 |
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OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS |
220.000,00 |
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MOBILIARIO Y INFORMATICA |
13.000,00 |
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OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS EDUCACION INFANTIL |
18.000,00 |
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MOBILIARIO INFANTIL PARA PATIOS DE COLEGIOS PUBLICOS |
25.000,00 |
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ESPACIO DE ANIMACIÓN SOCICULTURAL PARA JOVENES |
78.000,00 |
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REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES |
30.500,00 |
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RENOVACION SISTEMA ELECTRICO Y TECHOS |
30.000,00 |
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MUSEO DE LA CIUDAD |
562.751,46 |
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TOTAL |
1.152.713,46 |
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EN MATERIA DE SEGURIDAD |
0,00 |
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0,00 |
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CHALECOS, LINTERNAS, ETC |
13.153,00 |
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MOBILIARIO |
6.607,00 |
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SISTEMAS DE SEGURIDAD |
19.500,00 |
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MATERIAL TECNICO |
600,00 |
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OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS PARA PROTECCION CIVIL |
4.525,00 |
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TOTAL |
44.385,00 |
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EN MATERIA DEPORTIVA |
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AJARDINAMIENTO Y PISTAS DEPORTIVAS ZONA UG 5 |
600.000,00 |
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CENTRO HIDROTERMAL |
547.178,08 |
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REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO TERMALY DIRECTORIO INSTA. |
18.000,00 |
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HERRAMIENTAS |
6.000,00 |
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REPARACION CUBIERTA M-3 |
110.000,00 |
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RENOVACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO |
15.000,00 |
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CONSTRUCCION DE 4 PISTAS DE PADEL ILUMINADAS |
175.000,00 |
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REPOSICION MOBILIARIO ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS |
30.000,00 |
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MOBILIARIO Y ENSERES DEL PABELLON M-4 |
10.356,00 |
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TOTAL |
1.511.534,08 |
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EN LA MEJORA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES |
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ALMACEN MUNICIPAL |
390.553,81 |
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EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIO-CULTURALES G.FUERTES Y C.ANTIGUO |
62.500,00 |
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REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE ATENCION TEMPRANA |
14.000,00 |
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OBRAS Y REPOSCION MARIO BENEDETTI |
37.000,00 |
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INSTALACIONES |
25.000,00 |
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MODERNIZACION INFORMATICA |
50.000,00 |
|
MOBILIARIO AYUNTAMIENTO |
42.000,00 |
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TOTAL |
621.053,81 |
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DIVERSOS UTILES Y HERRAMIENTAS |
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DUMPER |
30.000,00 |
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UTILES Y HERRAMIENTAS |
12.000,00 |
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TOTAL |
42.000,00 |
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EN MATERIA DE EMPLEO Y PARTICIPACION |
799.394,07 |
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INVERSION EN VIVIENDA DE LA E.M .S. |
15.777.076,00 |
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TOTAL |
24.667.664,42 |
Por otra parte, no quiero dejar de destacar el importante incremento producido a lo largo de la legislatura en estos cuatro presupuestos municipales:
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COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |
AÑO 2003 |
AÑO 2007 |
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ALCALDIA y GRUPOS POLITICOS |
218.388 |
394.526 |
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HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO |
462.912 |
903.361 |
|
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |
4.623.114 |
7.553.769 |
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BIENESTAR SOCIAL Y MUJER |
509.624 |
1.243.079 |
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PERSONAL, R.INTERIOR Y C.AL DESARROLLO |
200.876 |
321.317 |
|
EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD |
1.886.520 |
3.246.802 |
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA |
85.746 |
242.139 |
|
URBANISMO E INDUSTRIA |
84.394 |
237.499 |
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DEPORTES y participacion |
1.089.638 |
1.647.041 |
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SEGURIDAD,TRAFICO, Y PROTECCION CIVIL |
270.536 |
407.693 |
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SANIDAD, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE |
321.703 |
691.218 |
También, nos gustaría destacar la importante aportación en gasto social y la aportación que recibimos de la CAM :
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APORT. AYTO |
APORT. CAM |
AYTO % |
CAM % |
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GASTO SOCIAL |
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CONCEJALIA DE EMPLEO |
2.402.002,4 € |
1.943.735,9 € |
19,1 |
80,9 |
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MUJER |
2.233.476,8 € |
1.107.453,0 € |
50,4 |
49,6 |
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CONCEJALIA DE CULTURA |
2.329.444,7 € |
7.100,0 € |
99,7 |
0,3 |
|
CONCEJALIA DE EDUCACION |
3.430.326,7 € |
695.501,0 € |
79,7 |
20,3 |
|
CONCEJALIA DE INFANCIA Y JUVENTUD |
992.415,1 € |
197.320,0 € |
80,1 |
19,9 |
|
CONCEJALIA DE DEPORTES |
2.873.765,0 € |
50.000,0 € |
98,3 |
1,7 |
|
CONCEJALIA DE SANIDAD |
634.190,7 € |
30.050,0 € |
95,3 |
4,7 |
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TOTAL |
14.895.621,5 € |
4.031.159,9 € |
72,9 |
27,1 |
|
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SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA |
3.502.958,2 € |
1.091.584,3 € |
68,8 |
31,2 |
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TOTAL CON SEGURIDAD |
18.398.579,7 € |
5.122.744,2 € |
72,2 |
27,8 |